|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9/2023 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
5 556,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/2024 |
10.6.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad |
Pavol Vojček |
17289629 |
3 583,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9\2017 |
7.7.2017 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení v mesiaci apríl |
Hudáček Peter |
37169211 |
423,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9\2018 |
5.6.2018 |
Práca v lese - prečistky, časové práce s motorovou pílou (JMP), uhadzovanie |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 589,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9\2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
1 696,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9\2019 |
8.8.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie a manipulácia dreva a uhadzovanie ihličnatej... |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 005,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9043693723 |
15.12.2022 |
SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
80,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9102821858 |
13.11.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92020 |
24.8.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
1 124,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
93735-0124 |
25.5.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
766,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9374 |
2.9.2019 |
Dielenské práce na zákazku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9463 |
11.1.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9792036936 |
12.12.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
99241437 |
31.10.2024 |
Rekvalifikačný kurz - zostavenie účtovnej závierky v termíne 11.12.2024 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
109,00 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
A16128592 |
15.12.2020 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
A16128777 |
15.12.2020 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
A16129654 |
15.12.2020 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
A16129862 |
15.12.2020 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
A47F000103 |
25.4.2023 |
Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
240,00 EUR |