Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9/2023 28.6.2023 Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva Pavol Vojček 17289629  5 556,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2024 10.6.2024 Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad Pavol Vojček 17289629  3 583,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 9\2017 7.7.2017 Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení v mesiaci apríl Hudáček Peter 37169211  423,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9\2018 5.6.2018 Práca v lese - prečistky, časové práce s motorovou pílou (JMP), uhadzovanie Hudáček Peter 37169211  1 589,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 9\2018 12.12.2018 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Živčák Vladimír 40318052  1 696,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 9\2019 8.8.2019 Práca v lese - ťažba dreva, približovanie a manipulácia dreva a uhadzovanie ihličnatej... Hudáček Peter 37169211  3 005,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001229236 11.11.2022 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  1 249,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 9043693723 15.12.2022 SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783  80,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 9102821858 13.11.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 92020 24.8.2020 Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva Martin Osvald 41570481  1 124,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 93735-0124 25.5.2020 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  766,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9374 2.9.2019 Dielenské práce na zákazku ALD MOBIL s.r.o. 45950849  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9463 11.1.2021 Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks Mikuláš Bendula 38544110  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9792036936 12.12.2016 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 99241437 31.10.2024 Rekvalifikačný kurz - zostavenie účtovnej závierky v termíne 11.12.2024 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889  109,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytovaní verejných služieb A16128592 15.12.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789288 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva o poskytovaní verejných služieb A16128777 15.12.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789287 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva o poskytovaní verejných služieb A16129654 15.12.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789286 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva o poskytovaní verejných služieb A16129862 15.12.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903789285 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Faktúra došlá A47F000103 25.4.2023 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín Národné lesnícke centrum 42001315  240,00 EUR 
Export do csv