|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
21811968 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
17,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21716281 |
20.9.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 - a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
40,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4226572861 |
11.10.2024 |
Rýchlovarná kanvica a doručenie |
NAY a.s. |
35739487 |
24,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8251323840 |
6.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6796844828 |
18.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8227699685 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8205981961 |
12.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8228115653 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8276948571 |
1.3.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8305359688 |
13.5.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
841 |
21.10.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789285 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789286 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789287 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789288 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
8332551345 |
31.8.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8253568581 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8207568543 |
15.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8362391935 |
20.1.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |