|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
770300595 |
30.9.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770505265 |
2.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 053,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770506771 |
27.2.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
22,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770388678 |
11.11.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15629-0127 |
29.10.2018 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770313461 |
3.12.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770461858 |
21.1.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.5.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 590,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21351-0181 |
13.2.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
755,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20779-0125 |
26.4.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
76123-0124 |
6.4.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 770,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20191128 |
12.4.2019 |
Výpestky lesných drevín: smrkovec opadavý: 500 ks |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FVATZ/8758/10/2021/SK |
18.10.2021 |
NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu |
eobuwie.pl S.A. |
000031285 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200095 |
11.11.2020 |
Čistenie DPF filtra - traktor Zetor Forterra |
Ergo-Tatry spol s.r.o. |
50332490 |
130,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20170006 |
6.9.2017 |
Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201744319 |
20.9.2017 |
Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
229,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202151122 |
17.9.2021 |
ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced) - Vernostná licencia ESET Endpoint... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
325,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201947093 |
9.9.2019 |
ESET Endpoint Protection Advanced - vernostná licencia ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O003192021 |
1.3.2021 |
Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. |
Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal |
37790412 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
19263 |
30.9.2019 |
Uznesenie súdu |
Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina |
36164020 |
51,41 EUR |