|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
O012118 |
12.4.2018 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20160002 |
24.6.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
O289116 |
7.7.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
172,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O310116 |
22.7.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
172,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20160006 |
8.7.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
O366116 |
24.8.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O353117 |
18.9.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
344,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O319118 |
11.9.2018 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O010119 |
12.4.2019 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva - 30 kg a... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
609,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O386119 |
30.9.2019 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva - 48 kg |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
459,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O033117 |
18.4.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 011,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA23007 |
25.4.2023 |
pero, toner, papier, zakladač |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
28.6.2023 |
Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
966,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO2018070 |
23.10.2018 |
Pletivo uzlové ZN V220/20 2,0/2,80mm - 150,00 m a kuriér |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
234,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO2019035 |
28.5.2019 |
Pletivo uzlové ZN V220/20 2,80/2,0mm - 150,00 m a kuriér |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
234,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11001563 |
17.7.2019 |
Plnička drevnej štiepky a rašlové vrecia na 15 kg a doprava GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
289,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16110017 |
11.11.2016 |
Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11107323 |
30.9.2023 |
Pneumatiky na automobil Toyota Hilux - 2ks |
SEGAT a.s. |
31663991 |
442,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV200022 |
16.9.2020 |
Pneumatiky na traktorovú vlečku 10,O/75 15,3 a pneuservisné práce - Zetor Forterra |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |