|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20324 |
7.7.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 113,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T241 |
17.7.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
121,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20384 |
21.8.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
919,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T285 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T313 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 8/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
152,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19T266 |
14.6.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 05/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
144,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19T388 |
2.9.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 07/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
440,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8020163029 |
12.1.2022 |
Poistenie vozidla MAX - TOYOTA HILUX SL812CB |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
1 160,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8020163029 |
23.8.2023 |
Poistné za auto TOYOTA HILUX |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
1 333,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/14 |
6.12.2024 |
Pomocné práce vykonávané ručne - osadzovanie priepustu a ostatné práce súvisiace so... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6796844828 |
18.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8205981961 |
12.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8228115653 |
12.3.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8276948571 |
1.3.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8305359688 |
13.5.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8332551345 |
31.8.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8362391935 |
20.1.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8253994658 |
19.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8207979152 |
15.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |