|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1690003658 |
22.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 627,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 003 534 |
24.7.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 472,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 419 |
12.9.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 904 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
559,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 004 796 |
5.10.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 943,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 000 850 |
16.2.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
355,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 006 220 |
8.1.2018 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
711,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 001 819 |
18.4.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 120,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770273132 |
23.5.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11672-0127 |
9.8.2018 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 874,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13216-0125 |
22.7.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770300595 |
30.9.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15629-0127 |
29.10.2018 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770313461 |
3.12.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21351-0181 |
13.2.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
755,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770416021 |
22.3.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770480082 |
6.7.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |