Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1690003658 22.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 627,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 003 534 24.7.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 472,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 419 12.9.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 904 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  559,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 801 356 17.10.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  564,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 005 270 4.11.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  985,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 004 796 5.10.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 943,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 000 850 16.2.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  355,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 006 220 8.1.2018 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  711,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 001 819 18.4.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 120,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 770273132 23.5.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 128,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 11672-0127 9.8.2018 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 874,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 13216-0125 22.7.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 770300595 30.9.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 001,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 15629-0127 29.10.2018 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 128,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 770313461 3.12.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 001,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 21351-0181 13.2.2019 Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  755,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 36349-0181 19.3.2020 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 770416021 22.3.2021 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 770480082 6.7.2022 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  934,68 EUR 
Export do csv