|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2018 PČ |
15.1.2018 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
12.4.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 643,15 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 ŤČ |
23.3.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 PČ |
21.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Michal |
43097308 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2016 ŤČ |
19.9.2016 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
4.11.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 156,02 EUR |
Detail |
Zmluva kúpna |
5/ 2020 |
22.6.2020 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
5/ 2019 |
6.5.2019 |
Predaj dreva na pni - spracovanie náhodnej ťažby spôsobenej vetrom a podkôrnym hmyzom v... |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
5/ 2019 |
18.11.2019 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2018 |
31.7.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
52,00 EUR |
Detail |
Zmluva kúpna |
5 / 2017 |
12.9.2017 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2016 |
4.11.2016 |
Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
137,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4795870352 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
461 |
12.12.2018 |
Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
19,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4421021 |
5.2.2021 |
Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
442,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/2023 |
9.1.2024 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
463,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/2022 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 102,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42330-0181 |
10.9.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
804,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4226572861 |
11.10.2024 |
Rýchlovarná kanvica a doručenie |
NAY a.s. |
35739487 |
24,88 EUR |