|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2122100037 |
15.12.2021 |
Jedľa vianočná - 150-200cm - 45,00ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
967,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21114 |
22.3.2021 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2020 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2104321308 |
18.12.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21\2018 |
21.11.2018 |
Práce v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, porastová hygiena - uhadzovanie a časové... |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 309,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21/2024 |
17.7.2024 |
Budovanie nových zvážnic a železné zvodidlá |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
864,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21/2023 |
9.1.2024 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
8 655,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21/2022 |
15.12.2022 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
3 257,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T553 |
5.2.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
298,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T513 |
14.12.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
451,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T478 |
30.11.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
446,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T433 |
13.10.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
430,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T387 |
16.9.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
525,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T344 |
12.8.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1.7. - 31.7.2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
658,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T290 |
27.7.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
741,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T226 |
18.6.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
289,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T186 |
25.5.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
352,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T133 |
14.4.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
137,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T072 |
19.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
701,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20779-0125 |
26.4.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |