|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
181131063 |
13.6.2018 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171131961 |
9.10.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171130423 |
18.4.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191130069 |
13.2.2019 |
SHELL DONAX TD 10W-30/K20 / SHELL SPIRAX S4 TXM K20 olej prevodový do Traktora ZETOR Forterra |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1706027 |
7.7.2017 |
Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1906041 |
17.7.2019 |
Kemenivo fr. 63/125 a kamenivo fr. lomový kameň 14,00 t |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
24.8.2016 |
Služby dopravy mechanizmami a obsluhujúcim personálom - nakladanie kamióna |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
134,40 EUR |
Detail |
Zmluva kúpna |
1 / 2018 |
30.1.2018 |
Drevná hmota na pni |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
2 / 2018 |
8.3.2018 |
Drevná hmota na pni - samovýroba |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
30230040 |
31.7.2023 |
Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2018 |
4.6.2018 |
Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... |
AUTO-SERVIS JV s.r.o |
36498947 |
366,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2017 |
8.3.2017 |
Oprava autobusu ISUZU SL343AT |
AUTO-SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
2 591,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200893 |
6.5.2020 |
Oprava hadice DKL M18x1.5 DN10 - 2 ks |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F1601719 |
8.6.2016 |
SW - účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
612,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222326 |
3.6.2022 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2023 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F1701742 |
9.6.2017 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2018 - mzdy, účtovníctvo, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F1801813 |
5.6.2018 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212241 |
28.6.2021 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F191926 |
14.6.2019 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202115 |
17.6.2020 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |