Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0235122019 3.1.2020 Použitý materiál a vykonaná práca pri výmene skrine rozvodovky a oprava porúch súvisiacich... Štefan Jendrušák AGRO-AUTO 43321682  3 782,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0032042022 27.4.2022 Opotrebiteľný materiál pri odstránení poruchy násobiča na traktore Zetor Forterra 110HSX -... Štefan Jendrušák AGRO-AUTO 43321682  1 275,65 EUR 
Detail Zmluva kúpna KZ 14.3.2019 Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. Šelep Michal   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva nájomná 2018022 20.9.2018 Nebytové priestory - chata Kyčora Ščensný Štefan    
Detail Faktúra došlá 07/2018 3.8.2018 Čistenie kanalizácie na chate Kyčora Szentivanyi Peter 50984543  80,00 EUR 
Detail Zmluva nájomná 2017023 5.10.2017 Nebytové priestory - chata Kyčora Sterančáková Júlia    
Detail Zmluva nájomná 2017024 12.10.2017 Nebytové priestory - chata Kyčora Sterančák Adrián    
Detail Faktúra došlá P09F000999 13.5.2024 Sadenice - jedľa biela - 6200ks Správa Tatranského národného parku 54435293  1 562,40 EUR 
Detail Zmluva nájomná 2016011 26.8.2016 Nebytové priestory - chata Kyčora Spirčák Ján    
Detail Zmluva nájomná 2018017 24.8.2018 Nebytové priestory - chata Kyčora Spirčák Ján    
Detail Zmluva rámcová Rámcová zmluva o dielo 2.10.2018 Produktívne práce žiakov v učebnom odbore lesná výroba pod vedením majstra odbornej výchovy... SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 00159531   
Detail Faktúra došlá 40-18132 14.1.2019 Práca v lese - výrub a uhadzovanie krov a drevín SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 00159531  43,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019128 2.9.2019 Nadštandard programu starostlivosti o les Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. 36669105  34,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2019 23.10.2019 Ssadenice lesných drevín: smrekovec, borovica, buk, javor Slovenská lesná, s. r. o. 50391321  3 706,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8251323840 6.2.2020 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 6796844828 18.5.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8227699685 12.3.2019 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205981961 12.4.2018 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8228115653 12.3.2019 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 8276948571 1.3.2021 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Export do csv