|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8249544300 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8203995917 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8226068847 |
13.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8303504607 |
26.4.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8275089623 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8360799311 |
6.12.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8330775830 |
31.7.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/14 |
6.12.2024 |
Pomocné práce vykonávané ručne - osadzovanie priepustu a ostatné práce súvisiace so... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8020163029 |
23.8.2023 |
Poistné za auto TOYOTA HILUX |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
1 333,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8020163029 |
12.1.2022 |
Poistenie vozidla MAX - TOYOTA HILUX SL812CB |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
1 160,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19T388 |
2.9.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 07/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
440,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19T266 |
14.6.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 05/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
144,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T313 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 8/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
152,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T285 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20384 |
21.8.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
919,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T241 |
17.7.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
121,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20324 |
7.7.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 113,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T210 |
10.6.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 5/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
533,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T160 |
13.5.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 4/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
164,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T101 |
25.4.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 3/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
226,53 EUR |