|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
125119 |
20.3.2025 |
Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
295,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
24.8.2020 |
Práca v lese - prerezávanie ciest, JPRL: 108 10, 110 b |
Živčák Vladimír |
40318052 |
294,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8 / 2019 |
23.7.2019 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
292,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220051 |
9.1.2023 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
292,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1790032 |
18.4.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrekovec - 1100 ks, Borovica - 450 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
292,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11001563 |
17.7.2019 |
Plnička drevnej štiepky a rašlové vrecia na 15 kg a doprava GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
289,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T226 |
18.6.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
289,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1706027 |
7.7.2017 |
Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T424 |
6.12.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
287,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O012118 |
12.4.2018 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O366116 |
24.8.2016 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O319118 |
11.9.2018 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20093 |
21.3.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
286,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OS211332 |
15.12.2021 |
Servis automobilu TOYOTA Hilux 4 PU |
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. |
35915404 |
286,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2019 |
8.8.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a výroba rovnaného palivového dreva na odvoznom... |
Michal Dziak |
51848791 |
285,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170031 |
21.8.2017 |
Rôzny tovar |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
285,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
284,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
14.6.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Dziak Ján |
50139886 |
283,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14\2018 |
9.8.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac júl 2018 |
Hudáček Peter |
37169211 |
283,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2018 |
5.6.2018 |
Práca v lese - prečistka |
Živčák Vladimír |
40318052 |
280,80 EUR |