Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2642706001 21.8.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101831160 9.10.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 9102821858 13.11.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 5104706793 18.12.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8200069194 8.1.2018 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 4795870352 18.4.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8202022980 21.2.2018 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8203995917 20.3.2018 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170176 8.3.2017 Tvrdené sklá a ochranné púzdra na telefóny Púzdra na mobil, s.r.o. 50216830  30,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 221709 12.1.2022 Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2022 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA-2306541 27.2.2023 Operačná pamäť RAM 4GB, 1600MHz, DDR3 - 2ks + poštovné Datacomp s.r.o. 36212466  29,17 EUR 
Detail Faktúra došlá FVT-2020-10-008066 13.10.2020 Zámok sklopnej kapoty a preprava - traktor Zetor Marko MT, s.r.o. 36718301  28,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 201800017 9.7.2018 Refakturácia poplatku za montáž zabezpečovacej značky montážnika a nákladov na dopravu Mesto Podolínec 00330132  28,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 170015 9.5.2017 Kancelárske potreby, evidenčné tlačivá, záznamy Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4205003229 7.2.2017 Lesnícky denník Národné lesnícke centrum 42001315  27,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4205004551 5.2.2018 Denník zamestnanca lesníckej výroby a distribučné náklady Národné lesnícke centrum 42001315  27,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 4205002582 22.7.2016 Denník zamestnanca lesníckej výroby a distribučné náklady Národné lesnícke centrum 42001315  26,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022-5259444 8.3.2022 Office Wheels 5pc 11mm Berlin Brand Group DE814529349  25,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4226572861 11.10.2024 Rýchlovarná kanvica a doručenie NAY a.s. 35739487  24,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 418003869 29.10.2018 Sáčky do vysávača ETA 454 serie Trino VACS Slovakia s.r.o. 48136522  24,20 EUR 
Export do csv