Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202000047 5.2.2021 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  91,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20T553 5.2.2021 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2020 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  298,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/01 5.2.2021 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a prbližovanie Sčensný Štefan 41145291  2 623,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/26 5.2.2021 Práca v lese (LO 03) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom a uhadzovanie haluziny Pavlák Ondrej 43561977  726,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/25 5.2.2021 Práca v lese (LO 04) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom Pavlák Ondrej 43561977  127,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 221254 5.2.2021 Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2020 LESMEDIUM SK s.r.o. 36690911  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1941606365 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941606366 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941628357 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941628358 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva kúpna 2/ 2021 26.1.2021 Drevná hmota na pni Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula Reg.: 121359523   
Detail Faktúra došlá FV200439 11.1.2021 Práca v lese - pestovná činnosť na základe zadávacieho listu č. 1 k zmuve o dielo č.... WALD Slovakia, s.r.o. 45936064   1 269,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200049 11.1.2021 Rôzny spotrebný tovar a materiál Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  172,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/24 11.1.2021 Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom Pavlák Ondrej 43561977  523,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 770402232 11.1.2021 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 9463 11.1.2021 Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks Mikuláš Bendula 38544110  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220040983 11.1.2021 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV200034 11.1.2021 Náhradné diely a servisné práce vozidiel Dacia Duster SL 578BD, SL 580BD Maskaľ Štefan 43119816  1 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8275089623 11.1.2021 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 8273945191 11.1.2021 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,81 EUR 
Export do csv