Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8209987329 13.6.2018 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018P0013 13.6.2018 Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 AZ-POĽNO, s.r.o. 46859888  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA18019 13.6.2018 Papier kancelársky, pero, náplň do pera, obálka, blok kocka lepiaca color, toner HP CF283A... Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  160,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/06 13.6.2018 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a výroba metrovice Sčensný Štefan 41145291  5 945,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 181131063 13.6.2018 PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický PARAPETROL a.s. 36526606  50,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2018 11.6.2018 Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena, údržba ciest s použitím motorovej... Dziak Jozef st. 35398281  1 558,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2018 11.6.2018 Práca v lese - ťažba, približovanie koňom a manipulácia dreva Dziak Jozef ml. 46193618  1 286,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 4\2018 11.6.2018 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Živčák Vladimír 40318052  3 180,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 80274 11.6.2018 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2018 Techpetrol s.r.o. 34669688  590,72 EUR 
Detail Zmluva nájomná 2018005 7.6.2018 Nebytové priestory - chata Kyčora Dlugoš Ján    
Detail Faktúra došlá 2018006 5.6.2018 Zemné práce bágrom 19 hod. x 27 € Matúš Gončár 44844867  513,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02395-0118 5.6.2018 Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695  1 874,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2018 5.6.2018 Práca v lese - prečistka Živčák Vladimír 40318052  280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8209574796 5.6.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 21809872 5.6.2018 Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá F1801813 5.6.2018 Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia MK - soft, s.r.o. 36491594  108,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 9\2018 5.6.2018 Práca v lese - prečistky, časové práce s motorovou pílou (JMP), uhadzovanie Hudáček Peter 37169211  1 589,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0752018 5.6.2018 Grafické spracovanie loga a vizuálov pre marketingové účely, vizitky, hlavičkový papier,... PANTHER 41012461  222,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/2018 5.6.2018 Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl Andrej Mitura 32397810  184,00 EUR 
Detail Faktúra došlá S/13/2018 4.6.2018 Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... AUTO-SERVIS JV s.r.o 36498947  366,00 EUR 
Export do csv