|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8209987329 |
13.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018P0013 |
13.6.2018 |
Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA18019 |
13.6.2018 |
Papier kancelársky, pero, náplň do pera, obálka, blok kocka lepiaca color, toner HP CF283A... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
160,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/06 |
13.6.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a výroba metrovice |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 945,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181131063 |
13.6.2018 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2018 |
11.6.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny, porastová hygiena, údržba ciest s použitím motorovej... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 558,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
11.6.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie koňom a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 286,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4\2018 |
11.6.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
3 180,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
80274 |
11.6.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
590,72 EUR |
Detail |
Zmluva nájomná |
2018005 |
7.6.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Dlugoš Ján |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2018006 |
5.6.2018 |
Zemné práce bágrom 19 hod. x 27 € |
Matúš Gončár |
44844867 |
513,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02395-0118 |
5.6.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 874,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2018 |
5.6.2018 |
Práca v lese - prečistka |
Živčák Vladimír |
40318052 |
280,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8209574796 |
5.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21809872 |
5.6.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F1801813 |
5.6.2018 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2019 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9\2018 |
5.6.2018 |
Práca v lese - prečistky, časové práce s motorovou pílou (JMP), uhadzovanie |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 589,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0752018 |
5.6.2018 |
Grafické spracovanie loga a vizuálov pre marketingové účely, vizitky, hlavičkový papier,... |
PANTHER |
41012461 |
222,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/2018 |
5.6.2018 |
Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl |
Andrej Mitura |
32397810 |
184,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2018 |
4.6.2018 |
Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... |
AUTO-SERVIS JV s.r.o |
36498947 |
366,00 EUR |