Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva kúpna 5/2025 2.1.2025 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Zmluva kúpna 4/ 2025 2.1.2025 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Faktúra došlá 24T466 20.1.2025 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2024 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  177,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 8362391935 20.1.2025 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025001 20.1.2025 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  2 105,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/01 20.1.2025 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  4 954,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2025 20.1.2025 Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva Pavol Vojček 17289629  1 380,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2025 20.1.2025 Práca v lese - výchova porastov - prerezávky, ochrana kultúr, údržba ciest a skladov Pavol Vojček 17289629  854,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 5822409558 20.1.2025 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  161,73 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250001 20.2.2025 Marketingové poradenstvo podľa vzájomnej dohody. Mária Barabasová MB Bookkeeping 52315223  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250001 20.2.2025 Oprava vozidla Dacia Duster SL 580BD Maskaľ Štefan 43119816  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025002 20.2.2025 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  7 289,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/02 20.2.2025 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie Sčensný Štefan 41145291  5 642,75 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1 20.2.2025 Práca v lese - výchova porastov - prerezávka Pavlák Ondrej 43561977  5 350,77 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2 20.2.2025 Práca v lese - výchova porastov- prerezávka Pavlák Ondrej 43561977  860,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 25T029 20.2.2025 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2025 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  44,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 8363989769 20.2.2025 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  38,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 250003 20.2.2025 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  202,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500490 20.2.2025 Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava Mikuláš Bendula 38544110  111,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1252001322 20.2.2025 Manažment úloh GAMI5, s.r.o. 46442995  68,00 EUR 
Export do csv