|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV23 |
6.9.2024 |
Údržba chodníkov, úprava rekreačných zón, údržba ciest a skladov - budovanie odrážok,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5799467175 |
6.9.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
143,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T313 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 8/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
152,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8355743883 |
6.9.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024010 |
6.9.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 611,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/09 |
6.9.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva. |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 755,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30089946 |
6.9.2024 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20241325 |
6.9.2024 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
205,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF24153 |
10.9.2024 |
Viacvrstvová softvérová ochrana PC - vernostná licencia softvéru ESET Protect Entry On-prem na... |
ITP Invest s.r.o. |
35947713 |
266,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2024 |
10.9.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a približovanie dreva traktorom na sklad |
Pavol Vojček |
17289629 |
4 711,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV29 |
20.9.2024 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním a výchova porastov - prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
14 410,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5804026650 |
20.9.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
143,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240020 |
20.9.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL578BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
650,50 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2024 PČ |
1.10.2024 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
6/2024 PČ |
1.10.2024 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
SIMLES s.r.o. |
47578963 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
202400033 |
11.10.2024 |
Nájomné na základe zmluvy o prenechaní majetku do užívania za 1. polrok 2024 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
9 439,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24T355 |
11.10.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
298,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024011 |
11.10.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 528,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8357617312 |
11.10.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240023 |
11.10.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
168,00 EUR |