|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8289865002 |
13.9.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21T395 |
13.9.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
183,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202100050 |
17.9.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
64,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202151122 |
17.9.2021 |
ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced) - Vernostná licencia ESET Endpoint... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
325,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2021 |
17.9.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 039,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/17 |
8.10.2021 |
Práca v lese - vyžínanie pomiestne |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 159,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5639709620 |
8.10.2021 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202100053 |
8.10.2021 |
Nájomné za pozemky za obdobie Január - Jún 2021 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
4 748,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/18 |
8.10.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a porastová hygiena |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 766,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3\ 2021 |
8.10.2021 |
Práca v lese - výrez krov a nežiadúcich drevín s uhadzovaním |
René Hudáček |
53 807 952 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202100055 |
8.10.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
80,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8291717367 |
8.10.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21T443 |
8.10.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 052,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/ 11 |
8.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva, úprava zvážnice, prečistka |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22/2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie koňom |
Martin Osvald |
41570481 |
3 967,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/ 12 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 699,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/ 2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny v porastoch 122A 11, 76B 10 a 92 10 |
Dziak Ján |
50139886 |
426,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
890,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FVATZ/8758/10/2021/SK |
18.10.2021 |
NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu |
eobuwie.pl S.A. |
000031285 |
57,60 EUR |