|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2171259 |
22.11.2017 |
Vložka filtra paliva E4/5 a vložka vysúšača - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
124,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2180308 |
20.3.2018 |
Súčiastky do autobusu ISUZU - remeň klinový plochý a remeň klinový na A/C a dobierka |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
75,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5213776948 |
12.1.2022 |
Notebook HP 15s-fq2902nc |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
579,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV170811 |
18.12.2017 |
Reťaze na traktor rady 500 - rebričkové 18,4-38 |
ORVEX spol. s.r.o. |
30226562 |
592,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
218410005 |
4.6.2018 |
Školenie: pracovný režim vodičov (sociálna legislatíva) 25.05.2018 |
ČESMAD Slovakia, občianske združenie |
30779553 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam |
37/21 |
20.11.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky záložného... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
086PO400002 |
11.5.2020 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086PO400002 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Detail |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
86282-2021/710 |
3.11.2021 |
Poskytnutie podpory obhospodarovateľovi lesa pôsobiacemu v sektore lesného hospodárstva na... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
59 270,84 EUR |
Detail |
Zmluva o termínovanom úvere |
581/2024/UZ |
20.6.2024 |
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na základe zmluvy o úvere. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.8.2023 |
Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
163,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02395-0118 |
5.6.2018 |
Poukážky Ticket Restaurant a prepravné náklady (kuriér) |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 874,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7661201579 |
12.8.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 395,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770273132 |
23.5.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
93735-0124 |
25.5.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
766,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770365592 |
27.7.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11672-0127 |
9.8.2018 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 874,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13216-0125 |
22.7.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42330-0181 |
10.9.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
804,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770452484 |
9.11.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
877,70 EUR |