|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
02/2018 |
21.2.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
369,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
26.4.2022 |
Práca v lese - výrez krov s uhadzovaním v porastoch 121 11, 121, 122 a11, 125 11 |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
738,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220005 |
26.4.2022 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 936,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
20.3.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a uhadzovanie haluziny |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
3 294,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
26.4.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej do 90 rokov, výrub nežiadúcich drevín a krov... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 096,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
31.7.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 585,42 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
4/2019 PČ |
14.2.2019 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024013 |
6.12.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 072,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
4.6.2018 |
Dodávka sadeníc lesných drevín - smrek obyčajný (1600 ks), jedľa biela (16400 ks), borovica... |
Anna Argalášová Arnika |
35539925 |
6 681,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.11.2020 |
Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 12040ks, Javor Horský: 380ks, Dub zimný: 100ks, Breza... |
Anna Argalášová Arnika |
35539925 |
2 271,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1690003044 |
22.6.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
331,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 002 880 |
9.6.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 767,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1690003355 |
11.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
494,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1690003658 |
22.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 627,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 003 534 |
24.7.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 472,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 419 |
12.9.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 904 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
559,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 004 796 |
5.10.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 943,96 EUR |