|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva nájomná |
2018002 |
17.5.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Troppová Jarmila |
|
|
Detail |
Zmluva o bežnom účte |
Zmluva o bežnom účte |
4.11.2024 |
Banka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Majiteľa účtu zriadiť a viesť Bežný účet v... |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
47 251 336 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV190132 |
2.9.2019 |
Poskytovanie služieb lesnou technikou pri mulčovaní |
Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa |
42035881 |
720,00 EUR |
Detail |
Zmluva kúpna |
2/ 2020 |
10.2.2020 |
Drevná hmota na pni |
USŁUGI TRANSPORTOWE, HANDEL i PRZEROB DREWNA - Rafał Wiejacki |
734-248-96-34 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
4/ 2020 |
22.6.2020 |
Drevná hmota na pni |
USŁUGI TRANSPORTOWE, HANDEL i PRZEROB DREWNA - Rafał Wiejacki |
734-248-96-34 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
7/ 2020 |
6.8.2020 |
Drevná hmota na pni |
USŁUGI TRANSPORTOWE, HANDEL i PRZEROB DREWNA - Rafał Wiejacki |
734-248-96-34 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
9/ 2020 |
16.9.2020 |
Drevná hmota na pni |
USŁUGI TRANSPORTOWE, HANDEL i PRZEROB DREWNA - Rafał Wiejacki |
734-248-96-34 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
418003869 |
29.10.2018 |
Sáčky do vysávača ETA 454 serie Trino |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
24,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30/2020 |
17.6.2020 |
Vyvetvovacia píla STIHL HT 133 1k |
Valent Kotarba |
37437771 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1690003044 |
22.6.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
331,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 002 880 |
9.6.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 767,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1690003355 |
11.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
494,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1690003658 |
22.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 627,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 003 534 |
24.7.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 472,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 419 |
12.9.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 904 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
559,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 004 796 |
5.10.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 943,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 000 850 |
16.2.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
355,94 EUR |