|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5602945980 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5602946675 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5602925789 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11001466 |
9.5.2019 |
Rašlové vrecia na 15 kg - žlté 100ks, na 25 kg - žlté 100ks, |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
33,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2591915037 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019128 |
2.9.2019 |
Nadštandard programu starostlivosti o les |
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. |
36669105 |
34,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16011173 |
17.8.2016 |
Zátka nádrže uzamykateľná - traktor Zetor Forterra 110 HSX |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
34,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700028 |
16.2.2017 |
Refakturácia mzdy zamestnanca V. Tvrdého - oprava traktora |
Mesto Podolínec |
00330132 |
35,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8276948571 |
1.3.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8305359688 |
13.5.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8332551345 |
31.8.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8278798192 |
22.3.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8307211878 |
6.7.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8280640364 |
21.4.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8309067609 |
6.7.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8286171857 |
9.7.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8314623302 |
17.10.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8312786427 |
11.11.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8288018550 |
11.8.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8343226124 |
25.2.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |