|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
224,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 362,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/02 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 529,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA21004 |
1.3.2021 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 2 x kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
172,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/1 |
1.3.2021 |
Práca v lese - výrez a uhadzovanie krov v LO02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
783,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/2 |
1.3.2021 |
Práca v lese - prečistka v LO03 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
336,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O003192021 |
1.3.2021 |
Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. |
Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal |
37790412 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
5607546722 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5607565385 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2596533887 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
5607567200 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
Detail |
Zmluva o dielo |
6/2021 PČ |
25.2.2021 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2009563 - 00033 - KE |
5.2.2021 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2021 - 24.04.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4421021 |
5.2.2021 |
Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
442,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2021 |
5.2.2021 |
Oprava zvážnic |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
5.2.2021 |
Členský príspevok v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2591915037 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5602946675 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5602925789 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |