Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva kúpna 9/ 2018 3.10.2018 Drevná hmota na pni - kalamita a breza Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula Reg.: 121359523   
Detail Faktúra došlá 9 / 2019 9.9.2019 Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL580BD Teodor Reľovský - AUTOSERVIS 44508115  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9 / 2018 9.11.2018 Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD Teodor Reľovský 40716309  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9 / 2017 9.10.2017 Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD Teodor Reľovský 40716309  71,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8794900339 21.3.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,30 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 86282-2021/710 3.11.2021 Poskytnutie podpory obhospodarovateľovi lesa pôsobiacemu v sektore lesného hospodárstva na... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  59 270,84 EUR 
Detail Zmluva o poskytovaní služieb 841 21.10.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 8365581535 20.3.2025 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  38,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 8363989769 20.2.2025 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  38,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 8362391935 20.1.2025 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8360799311 6.12.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8359207160 8.11.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8358 31.7.2023 Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový - 24ks Mikuláš Bendula 38544110   
Detail Faktúra došlá 8357617312 11.10.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8355743883 6.9.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8353966301 6.9.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8352195506 17.7.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8350398309 10.6.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8348610504 13.5.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 8346826933 25.4.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Export do csv