|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva kúpna |
3/ 2019 |
12.6.2019 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
3/ 2018 |
21.6.2018 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
Detail |
Zmluva kúpna |
3/ 2016 |
30.9.2016 |
Drevná hmota na pni |
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA, Antoni Zajac |
Reg.: 490036544 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
3 /2021 |
2.12.2021 |
Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
520,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2018 |
15.5.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
262,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2017 |
9.5.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
142,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
294 |
25.3.2024 |
Daň za lesné pozemky |
Obec Toporec |
00326631 |
620,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2793936245 |
16.2.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2642706001 |
21.8.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
260553401 |
15.12.2021 |
Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
56,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
26/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 924,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25T060 |
20.3.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
315,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25T029 |
20.2.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
44,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2596533887 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2591915037 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2520190001 |
13.2.2019 |
Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
-1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25122 |
7.4.2025 |
Overenie KUV v RPVS k 31.12.2024 |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
246,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25053 |
7.4.2025 |
Servis programu výroba 4000 od 19.4.2025 do 18.4.2026 |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
553,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25041 |
20.3.2025 |
Import zoznamu JPRL za LC Mestské lesy Podolínec a LC Červený Kláštor (RZP 2025) |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
196,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2500490 |
20.2.2025 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
111,51 EUR |