Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dielo 2/2025 PČ 2.1.2025 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Zmluva kúpna 5/2025 2.1.2025 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni BULWOOD s.r.o. 56236328   
Detail Zmluva o dielo 5/2025 ŤČ 2.1.2025 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Zmluva o dielo 4/2025 PČ 2.1.2025 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Zmluva kúpna 4/2025 2.1.2025 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Zmluva kúpna 4/ 2025 2.1.2025 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Zmluva kúpna 4/2024 1.5.2024 sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Zmluva o dielo 5/2024 ŤČ 2.5.2024 Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) Kovoľ-les stav, s.r.o., Anton Nebus 56095325   
Detail Faktúra došlá P09F000999 13.5.2024 Sadenice - jedľa biela - 6200ks Správa Tatranského národného parku 54435293  1 562,40 EUR 
Detail Zmluva o dielo 9/2021 PČ 3.6.2021 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek René Hudáček 53 807 952   
Detail Faktúra došlá 2\2021 11.8.2021 Práca v lese - výrez krov a nežiadúcich drevín s uhadzovaním v dielci 147 René Hudáček 53 807 952  145,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1\2021 11.8.2021 Práca v lese - prečistka a výrez krov s uhadzovaním René Hudáček 53 807 952  426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3\ 2021 8.10.2021 Práca v lese - výrez krov a nežiadúcich drevín s uhadzovaním René Hudáček 53 807 952  1 130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23006 28.6.2023 Práca s dozérom Komatsu D65 DJ-Trans s. r. o. 52731618  2 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24035 6.12.2024 Práca s dozérom Komatsu D65 podľa objednávky - 66 hodín DJ-Trans s. r. o. 52731618  4 950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220052 3.6.2022 Oprava traktora ZETOR FORTERRA GT - base s.r.o. 52714802  1 910,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV250001 20.2.2025 Marketingové poradenstvo podľa vzájomnej dohody. Mária Barabasová MB Bookkeeping 52315223  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019022 3.12.2019 Uzáver bočnicový priamy REMI GLOBAL, spol. s.r.o. 52125009  104,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 770416021 22.3.2021 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  803,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 770480082 6.7.2022 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  934,68 EUR 
Export do csv