|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8202022980 |
21.2.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8249094664 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8249544300 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8203995917 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8225656568 |
13.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8226068847 |
13.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8303504607 |
26.4.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8275089623 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8273945191 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8203591897 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8360799311 |
6.12.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8330775830 |
31.7.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3415115226 |
9.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8205573612 |
6.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4226572861 |
11.10.2024 |
Rýchlovarná kanvica a doručenie |
NAY a.s. |
35739487 |
24,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21711253 |
7.7.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFC 206 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
62,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21809872 |
5.6.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21811069 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
65,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21811968 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
17,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21716281 |
20.9.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 - a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
40,37 EUR |