Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5663001770 22.2.2022 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  82,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 5808599758 31.10.2024 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  144,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 5667553626 29.3.2022 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  83,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 5735762859 28.6.2023 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5813205442 6.12.2024 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  149,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1955540457 28.6.2023 Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1955523909 28.6.2023 Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1955523781 28.6.2023 Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1955540483 28.6.2023 Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941606365 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941606366 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941628357 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1941628358 5.2.2021 Mobilný telefón CAT S42 Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá 5672039171 29.4.2022 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  83,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003044 22.6.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  331,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 002 880 9.6.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 767,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003355 11.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  494,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690003658 22.7.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 627,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 790 003 534 24.7.2017 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  2 472,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 690 004 419 12.9.2016 Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  1 312,00 EUR 
Export do csv