Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 18010589 25.4.2018 Aktovka na dokumenty BRANCO 43308 a dobierka MAXMA, s.r.o. 36479373  159,90 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 21020 10.8.2021 Kancelárske potreby - poradače, zakladače, toner, kancelársky papier Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  159,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FA20033 11.11.2020 Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón a lunárny kalendár na rok... Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  158,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FA20009 2.3.2020 Toner, laminovanie, nožnice, lepiaca páska, korekčná myš, kancelársky papier Xerox A4 Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  157,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 111700029 21.8.2017 Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... Mesto Podolínec 00330132  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111700030 22.11.2017 Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... Mesto Podolínec 00330132  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220411 26.4.2022 Doklad o pôvode dreva A4, 4x25 list., samoprepis - 20ks Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  155,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160682 24.8.2016 Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU Viliam Turan TURANCAR 22679057  153,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 511093839 21.8.2017 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (lesná stráž) za obdobie: 20.09.2017 - 19.09.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  153,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 24T313 6.9.2024 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 8/2024 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  152,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 62020 18.6.2020 Práca v lese - prečistka v lensom obvode 02 - dielec 168 A20 Živčák Vladimír 40318052  152,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300024 28.6.2023 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  150,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 602016 23.12.2016 Rôzny tovar: klin, rukavice, klince, klamre, lazúra, štetec, špagát... Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  150,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170039 9.10.2017 Rôzny spotrebný tovar a materiál Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575  150,42 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 170006 8.3.2017 Kancelársky papier, toner, obálky Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  150,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 32021 22.3.2021 Práca v lese - časové práce s traktorom, časové práce - prerezávanie a uhadzovanie Martin Osvald 41570481  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2017 3.10.2017 Práce rýpadlo-nakladačom JCB pri oprave protipovodňového ochranného valu SJM-TRADE, s.r.o. 48132195  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024006 10.6.2024 Príprava občerstvenia (jedál z divinového mäsa) na udalosti "Beh Soviou poľanou" Ľubomír Šmindák 46723463  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170496 8.3.2017 Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5813205442 6.12.2024 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  149,24 EUR 
Export do csv