|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/01 |
25.5.2020 |
Práca v lese - zalesňovanie holín v lesnom obvode 02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
148,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5794879455 |
2.8.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
147,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14 / 2016 |
12.9.2016 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
146,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210804 |
9.7.2021 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, modrý, červený, samoprepis - 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
146,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2\2021 |
11.8.2021 |
Práca v lese - výrez krov a nežiadúcich drevín s uhadzovaním v dielci 147 |
René Hudáček |
53 807 952 |
145,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA20022 |
27.7.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA190029 |
17.7.2019 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox A4 80gr kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA18010 |
6.4.2018 |
Toner HP CF283A DUO PACK a kancelársky papier Xerox A4 80gr krabica |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA240020 |
17.7.2024 |
Toner HP 83A duo pack |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5817830677 |
20.12.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
144,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5808599758 |
31.10.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
144,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19T266 |
14.6.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 05/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
144,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5744691891 |
31.8.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
144,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
2.2.2023 |
denné menu - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5804026650 |
20.9.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
143,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5799467175 |
6.9.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
143,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5771947307 |
25.3.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
142,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2017 |
9.5.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
142,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O188119 |
26.6.2019 |
Fury 10 EW v množstve 2,00 l - insekticídny prípravok |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
141,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5753721764 |
16.11.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
141,60 EUR |