|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
13\2017 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 119,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14\2017 |
20.9.2017 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení v mesiaci august 2017 |
Hudáček Peter |
37169211 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
3 265,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2017 |
20.9.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - Uhadzovanie haluziny a porastová hygiena,... |
Dziak Ján |
50139886 |
755,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 640,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20461 |
20.9.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21716281 |
20.9.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 - a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
40,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
284,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201744319 |
20.9.2017 |
Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
229,92 EUR |
Detail |
Zmluva nájomná |
2017022 |
28.9.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Murcko Daniel |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
3/2017 |
3.10.2017 |
Práce rýpadlo-nakladačom JCB pri oprave protipovodňového ochranného valu |
SJM-TRADE, s.r.o. |
48132195 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170867 |
3.10.2017 |
Pneuservisné práce: demontáž, montáž, vyzutie, obutie a vyváženie práškom - autobus ISUZU... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
12,72 EUR |
Detail |
Zmluva nájomná |
2017023 |
5.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Sterančáková Júlia |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 004 796 |
5.10.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 943,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3\2017 |
5.10.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
2 494,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2017 |
9.10.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
71,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2017 |
9.10.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
67,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
9.10.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
2 243,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3419954640 |
9.10.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20503 |
9.10.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
493,39 EUR |