|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva nájomná |
2017013 |
27.7.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Krullová Anna |
|
|
Detail |
Zmluva nájomná |
2017014 |
28.7.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Petrželková Adriána |
|
|
Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017 ŤČ |
7.8.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Živčák Vladimír |
40318052 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20170137 |
7.8.2017 |
Výroba blatníka na autobus ISUZU |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111/2017 |
7.8.2017 |
Doprava autobusom a stojné |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3418028359 |
7.8.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/12 |
7.8.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a úprava zvážnice s UKT, pilčík a... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 546,79 EUR |
Detail |
Zmluva nájomná |
2017015 |
10.8.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Čonková Anna |
|
|
Detail |
Zmluva nájomná |
2017016 |
11.8.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Konkoľ Alojz |
|
|
Detail |
Zmluva kúpna |
4/2017 |
16.8.2017 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
Detail |
Zmluva nájomná |
2017017 |
17.8.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Bizubová Helena |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
10\2017 |
21.8.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 094,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2017 |
21.8.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
3 818,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2017 |
21.8.2017 |
Uhadzovanie haluziny a práce s motorovou pílou |
Dziak Ján |
50139886 |
1 100,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700104 |
21.8.2017 |
Nájomné na základe nájomnej zmluvy za 1. polrok 2017 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
794,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17011154 |
21.8.2017 |
Technická prehliadka po 1000 Mth na traktore Zetor Forterra 110 HSX |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
474,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20384 |
21.8.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
919,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170031 |
21.8.2017 |
Rôzny tovar |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
285,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
21.8.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva a úprava zvážnice s LKT, pilčík |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 950,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2642706001 |
21.8.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |