Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11\2017 21.8.2017 Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení v mesiaci júl 2017 Hudáček Peter 37169211  247,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 111700029 21.8.2017 Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... Mesto Podolínec 00330132  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07-01/2017 21.8.2017 Práce stavebným strojom buldozér Caterpillar D6M - práce pri úprave a budovaní zvážnic v LO... Krišanda Jaroslav 33089469  6 776,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 511093839 21.8.2017 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (lesná stráž) za obdobie: 20.09.2017 - 19.09.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  153,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 511093836 21.8.2017 PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.09.2017 - 19.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 50332490  181,73 EUR 
Detail Zmluva nájomná 2017018 24.8.2017 Nebytové priestory - chata Kyčora Dziak Michal    
Detail Zmluva nájomná 2017019 31.8.2017 Nebytové priestory - chata Kyčora Vilčinský Alexander    
Detail Objednávka vyšlá 20170006 6.9.2017 Licencia na používanie antivírového softvéru ESET Endpoint Security pre 5 zariadení na 2... ESET, spol. s r.o. 31333532   
Detail Zmluva nájomná 2017020 7.9.2017 Nebytové priestory - chata Kyčora Šugerek Pavol    
Detail Zmluva kúpna 5 / 2017 12.9.2017 Drevná hmota na pni Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula Reg.: 121359523   
Detail Zmluva nájomná 2017021 13.9.2017 Nebytové priestory - chata Kyčora Cimbalistová Viktória    
Detail Faktúra došlá O353117 18.9.2017 Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva LOS-Agro s.r.o. 36189987  344,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 170026 19.9.2017 Tlačivá, kancelársky papier, baliaci papier, toner, blok kocka... Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM 43257488  134,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 08-08/2017 19.9.2017 Kontrola a čistenie komínov - chata Kyčora Jaroslav JANÍK 35112280  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170317 19.9.2017 Pneuservisné práce a pneumatika V170455 a - autobus ISUZU Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 1020002907  203,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 3418994059 19.9.2017 Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2017 19.9.2017 Zakladanie priepustov a úprava zvážnic a úprava skladu Matúš Gončár 44844867  675,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4100776560 20.9.2017 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/15 20.9.2017 Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva Sčensný Štefan 41145291  791,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 12\2017 20.9.2017 Výrub drevín Hudáček Peter 37169211  117,16 EUR 
Export do csv