|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
06-08/2022 |
12.8.2022 |
Zemné a výkopové práce stavebným strojom JCB 4CX vrátane presunu stroja. Práce vykonávané... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
1 273,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5686159863 |
12.8.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200041 |
12.8.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
112,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7661201579 |
12.8.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 395,48 EUR |
Detail |
Zmluva dodatok |
Dodatok č.6 ku KZ 5/2022 |
1.9.2022 |
Dodatok č.6 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva. Výrez náletových drevín,... |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 815,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20221096 |
29.9.2022 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
179,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV220006 |
29.9.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM |
Norbert Nebus |
46879943 |
8 149,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
29.9.2022 |
Prevedená práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
576,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2022 |
29.9.2022 |
Budovanie nových zvážnic - 200m, výrez náletových drevín, orez stromov a krov - 200m |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 716,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - úprava pláne a telesa cesty strojom - 460m, výrez náletových drevín a orez... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 341,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
26/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 924,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22T327 |
29.9.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 146,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8310941794 |
29.9.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti burine vyžínaním celoplošne, porastová hygiena,... |
Dziak Ján |
50139886 |
2 032,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
07-04/2022 |
29.9.2022 |
Zemné a výkopové práce stavebným strojom JCB 4CX - práce vykonávané podľa predmetu... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
4 199,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/7 |
29.9.2022 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami, prerezávka, uhadzovanie haluziny bez... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
7 862,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5690835752 |
29.9.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
90,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
29.9.2022 |
Zhotovenie drevenej lavice |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20221114 |
29.9.2022 |
Náklady za prepravu materiálu |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
132,00 EUR |