Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV220009 11.11.2022 Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM, za práce vykonané v mesiaci 09/2022 Norbert Nebus 46879943  1 241,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022012 11.11.2022 Práca v lese - ťažba dreva Dziak Jozef st. 35398281  1 285,41 EUR 
Detail Faktúra došlá FV202210 11.11.2022 Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri minioplôtkami Pavlák Ondrej 43561977  1 018,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2022 11.11.2022 Práca v lese - výrube nežiadúcich drevín a krov s uhadzovaním, porastová hygiena,... Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  5 737,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 5699574620 11.11.2022 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  110,70 EUR 
Detail Faktúra došlá FV220023 11.11.2022 Oprava áut Dacia Duster SL578BD, SL580BD Maskaľ Štefan 43119816  911,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/2022 11.11.2022 Práca v lese - výrez drevín, orez stromov a krov, budovanie nových zvážnic, výrez drevín,... Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  4 626,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20222674 11.11.2022 Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika Pracovná zdravotná služba 50332490  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200057 11.11.2022 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  131,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200051 11.11.2022 Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... Mesto Podolínec 00330132  117,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/ 2022 11.11.2022 Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 1000ks Ing. Ján Bittner 40716023  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV82022 11.11.2022 Oprava priepustov a zvážnic, vykopanie novej zvážnice Matúš Gončár 44844867  930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8312786427 11.11.2022 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 22T428 11.11.2022 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  991,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001229236 11.11.2022 Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie Ticket Service, s.r.o. 52005551  1 249,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022014 15.12.2022 Práca v lese - ťažba dreva Dziak Jozef st. 35398281  1 165,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220006 15.12.2022 Práca v lese - uhadzovanie haluziny a porastová hygiena Dziak Ján 50139886  4 706,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 37/2022 15.12.2022 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/2022 15.12.2022 Práca v lese - ťažba a približovanie dreva Restaurant u ANTONA, s.r.o. 45691975  2 795,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 8316459064 15.12.2022 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,98 EUR 
Export do csv