|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024447 |
6.12.2024 |
Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2025 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
20.1.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 954,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025/02 |
20.2.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 642,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025/03 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
9 379,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025001 |
20.1.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 105,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025001 |
20.3.2025 |
Práca v lese - príprava plochy - uhadzovanie ihličnatej haluziny do 90r. |
Dziak Ján |
50139886 |
869,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
20.2.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
7 289,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025003 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
6 414,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025004 |
7.4.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
7 442,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20272 |
9.6.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
764,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20324 |
7.7.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 113,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20384 |
21.8.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 7/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
919,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20461 |
20.9.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20503 |
9.10.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
493,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20553 |
13.11.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
822,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20603 |
18.12.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
616,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20641 |
8.1.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
538,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20779-0125 |
26.4.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20T072 |
19.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
701,42 EUR |