|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2/2017 |
7.7.2017 |
Uhadzovanie haluziny, výrub a uhadzovanie krov |
Živčák Vladimír |
40318052 |
772,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O481117 |
3.11.2017 |
Cervacol Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
774,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
16.2.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23T021 |
2.2.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2019 |
3.12.2019 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
775,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19010480 |
9.5.2019 |
Technická prehliadka po 1500 Mth na traktore Zetor Forterra 110 HSX |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
777,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34/2023 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
778,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30/2020 |
17.6.2020 |
Vyvetvovacia píla STIHL HT 133 1k |
Valent Kotarba |
37437771 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/1 |
1.3.2021 |
Práca v lese - výrez a uhadzovanie krov v LO02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
783,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
11.12.2019 |
Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom, výrez krov,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
784,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2018 |
20.3.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
785,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2018 |
21.2.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
786,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/15 |
20.9.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
791,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770426206 |
18.5.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770434134 |
7.7.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02191 |
14.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 38 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
794,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/2016 |
8.8.2016 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
794,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700104 |
21.8.2017 |
Nájomné na základe nájomnej zmluvy za 1. polrok 2017 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
794,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
29.9.2022 |
Zhotovenie drevenej lavice |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22T035 |
22.2.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,15 EUR |