|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20240110 |
25.1.2024 |
Seminár o produktivite |
HCA Slovakia, s.r.o. |
36210307 |
960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700170 |
10.1.2018 |
Nájomné na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov za 2. polrok 2017 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
962,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23 |
6.9.2024 |
Údržba chodníkov, úprava rekreačných zón, údržba ciest a skladov - budovanie odrážok,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
28.6.2023 |
Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
966,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2122100037 |
15.12.2021 |
Jedľa vianočná - 150-200cm - 45,00ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
967,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21T299 |
9.7.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
970,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190010 |
9.9.2019 |
Oprava zvážnic v lokalite Nemecká cesta, dielce: 144b, 144a a kopanie novej zvážnice, dielec:... |
Matúš Gončár |
44844867 |
972,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/17 |
30.11.2020 |
Práca v lese (LO 01 a LO 03) - zalesňovanie holiny a individuálna ochrana proti odhryzu zverou... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
972,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
6.2.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
989,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017093 |
9.6.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017166 |
26.10.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
11.1.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22T428 |
11.11.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
991,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA160033 |
5.9.2016 |
PC, monitor, Office 2016, FTP kábel, LAN Switch, predlž. kabel, kancelárske potreby, kalkulačka... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
993,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/ 2022 |
15.2.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, časové práce s JMP - prerezávanie,... |
Dziak Ján |
50139886 |
994,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30230040 |
31.7.2023 |
Živičná úprava komunikácie - 1,00 kpl |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva kúpna |
KZ |
14.3.2019 |
Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. |
Šelep Michal |
|
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018P0013 |
13.6.2018 |
Poskytnutie poradenských služieb v rámci podopatrenia 4.3 |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
770300595 |
30.9.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |