|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
17/2023 |
31.7.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
12 404,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23079 |
31.7.2023 |
Reinštalácia FGPS a Lesmeister mobile na nové telefóny - 4ks |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
768,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8358 |
31.7.2023 |
Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva s koňom |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
3 182,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232425 |
28.6.2023 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2024 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8329002047 |
28.6.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23T208 |
28.6.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
809,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
28.6.2023 |
Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
966,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023/07 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 199,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
28.6.2023 |
Príprava občerstvenia na udalosti Beh Soviou Poľanou zo dňa 20.5.2023 |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023091 |
28.6.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230032 |
28.6.2023 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
179,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2023 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 245,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV10 |
28.6.2023 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a výrub krov s uhadzovaním |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
405,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV11 |
28.6.2023 |
Práca v lese - prerezávka, výrub krov s uhadzovaním, porastová hygiena, uhadzovanie haluziny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 111,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202300023 |
28.6.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
56,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/2023 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
5 556,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5735762859 |
28.6.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
89,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
28.6.2023 |
Práca s dozérom Komatsu D65 |
DJ-Trans s. r. o. |
52731618 |
2 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202300024 |
28.6.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
150,58 EUR |