Zverejňovanie

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3960 8.11.2024 Priemerky Nestle "Waldmeister" Mikuláš Bendula 38544110  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/2024 8.11.2024 Práca v lese - ťažba dreva a približovanie dreva traktorom na sklad Pavol Vojček 17289629  3 386,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/11 8.11.2024 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva. Sčensný Štefan 41145291  5 036,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/12 8.11.2024 Práca v lese - výchova porastov - prerezávky a ostatné práce súvisiace so sprístupňovaním... Sčensný Štefan 41145291  1 348,80 EUR 
Detail Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte 4.11.2024 Banka sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Majiteľa účtu zriadiť a viesť Bežný účet v... UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 47 251 336   
Detail Faktúra došlá O247124 31.10.2024 Cervacol Extra - 75 kg LOS-Agro s.r.o. 36189987  539,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5808599758 31.10.2024 Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ Orange Slovensko, a. s. 35697270  144,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 99241437 31.10.2024 Rekvalifikačný kurz - zostavenie účtovnej závierky v termíne 11.12.2024 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889  109,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202400033 11.10.2024 Nájomné na základe zmluvy o prenechaní majetku do užívania za 1. polrok 2024 Mesto Podolínec 00330132  9 439,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 24T355 11.10.2024 Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2024 - spolu Techpetrol s.r.o. 34669688  298,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024011 11.10.2024 Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva Dziak Jozef st. 35398281  2 528,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 8357617312 11.10.2024 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 240023 11.10.2024 Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD Maskaľ Štefan 43119816  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2024 11.10.2024 Práca v lese - ťažba dreva a približovanie dreva traktorom na sklad Pavol Vojček 17289629  4 297,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 224040839 11.10.2024 Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2024 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10 11.10.2024 Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva. Sčensný Štefan 41145291  4 511,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FV32 11.10.2024 Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. Pavlák Ondrej 43561977  712,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV31 11.10.2024 Práca v lese - výrub nežiadúcich drevín a krov bez uhadzovania. Príprava plochy - uhadzovanie... Pavlák Ondrej 43561977  3 887,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 4226572861 11.10.2024 Rýchlovarná kanvica a doručenie NAY a.s. 35739487  24,88 EUR 
Detail Zmluva o dielo 5/2024 PČ 1.10.2024 Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek Sčensný Štefan 41145291   
Export do csv