|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3413202169 |
8.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17012 |
8.3.2017 |
Oprava motorových píl STIHL MS-251, STIHL MS-250, STIHL MS-211 - diely a práca |
Ján Mrug |
34918591 |
211,83 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
4/2017 PČ |
13.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Hudáček Peter |
37169211 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
3/2017 PČ |
13.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20093 |
21.3.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
286,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8794900339 |
21.3.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
21.3.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistka a výrub krov |
Dziak Ján |
50139886 |
1 316,50 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 PČ |
21.3.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Michal |
43097308 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
5/2017 ŤČ |
23.3.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017 PČ |
11.4.2017 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017001 |
13.4.2017 |
Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite na LO Javor |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
201700054 |
18.4.2017 |
Nájomné za lesné pozemky za rok 2017 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
9 497,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2017 |
18.4.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
258,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171130423 |
18.4.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3414152378 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/2017 |
18.4.2017 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.04.2017 - 24.07.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217040237 |
18.4.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1 790 001 819 |
18.4.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 120,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4795870352 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3\2017 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 568,61 EUR |