|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9792036936 |
12.12.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/2016 |
23.12.2016 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 244,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111600218 |
23.12.2016 |
Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie od 01.06.2016 do 31.08.2016 a od... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
332,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2016 |
23.12.2016 |
Povinné zmluvné poistenie č. 8080118581 za obdobie: 25.01.2017 - 24.04.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
216040989 |
23.12.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
602016 |
23.12.2016 |
Rôzny tovar: klin, rukavice, klince, klamre, lazúra, štetec, špagát... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
150,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/2016 |
23.12.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
822,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2016 |
23.12.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
1 376,84 EUR |
Detail |
Zmluva o dielo |
1/2017 ŤČ |
2.1.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
2/2017 ŤČ |
2.1.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Hudáček Peter |
37169211 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
3/2017 ŤČ |
2.1.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Dziak Jozef |
46193618 |
|
Detail |
Zmluva o dielo |
4/2017 ŤČ |
2.1.2017 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
632011124 |
11.1.2017 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
72,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7611262000 |
11.1.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18/2016 |
11.1.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 375,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16092 |
11.1.2017 |
Rôzny tovar: reťaz, pilník, sprej značkovací, bubon spojky, kanister |
Ján Mrug |
34918591 |
305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17595 |
11.1.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
507,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19/2016 |
11.1.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 753,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016/1-MLP |
11.1.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - prečistky |
Ondrej Pavlák |
43561977 |
2 021,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7792981382 |
11.1.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,30 EUR |