|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
222040982 |
9.1.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200069 |
9.1.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
100,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200072 |
9.1.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV202223 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zvery náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
661,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/11 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 425,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2126093 - 00040 |
9.1.2023 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2023 - 24.04.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022476 |
9.1.2023 |
Predplatné časopisu LES & Letokruhy na rok 2023 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23/2022 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
7 471,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV202221 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri náterom a mechanická |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 909,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV202222 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri mechanická |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
536,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/2022 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 102,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
9.1.2023 |
Práca v lese - príprava plochy - uhadzovanie haluziny ihličnatej, porastová hygiena, ochrana... |
Dziak Ján |
50139886 |
1 050,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
9.1.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 599,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5708911907 |
9.1.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8320142904 |
9.1.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22T506 |
9.1.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
942,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
9.1.2023 |
Práca v lese |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 016,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
15.12.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 165,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220006 |
15.12.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny a porastová hygiena |
Dziak Ján |
50139886 |
4 706,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/2022 |
15.12.2022 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
870,00 EUR |